Orden de Compra. Nº5276-364-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-14-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5276-364-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-14-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5276-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5462
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación San Martín 771
Comuna Santiago
Impuesto 261383
Dirección de Envío de la Factura San Martín 771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Etragua Limitada
Razón Social EQUIPOS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS LIMITADA
R.U.T. 78.004.340-7
Sucursal Etragua Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101604
Productos químicos alimentadores de caldera1GlobalEl INSTITUTO TRAUMATOLÓGICO, ubicado en Calle San Martín N° 771, comuna de Santiago, necesita contar para su gestión con la provisión de productos químicos para el tratamiento de aguas de sus calderas.CONSUMO APROXIMADO PARA 12 MESES DE TRABAJO. $ 1.375.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.700 $ 1.375.700
Total Neto $ 1.375.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.383
TOTAL OC $ 1.637.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.