Orden de Compra. Nº5276-37-SE17 "SERV.MANTENIMIENTO PREV.CALENTADOR SUERO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5276-37-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2017
Nombre de la Orden de Compra SERV.MANTENIMIENTO PREV.CALENTADOR SUERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación San Martín 771
Comuna Santiago
Impuesto 30012,97
Dirección de Envío de la Factura San Martín 771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CyF SpA
Razón Social C Y F SPA
R.U.T. 76.520.132-2
Sucursal CyF SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294710
Equipos y accesorios de calentador o enfriador de 1Global   $ 157.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.963 $ 157.963
Total Neto $ 157.963
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.013
TOTAL OC $ 187.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.