Orden de Compra. Nº5276-445-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-14-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Traumatológico
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5276-445-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-14-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5276-14-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social Instituto Traumatológico
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Traumatológico
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación San Martín 771
Comuna Santiago
Impuesto 84284
Dirección de Envío de la Factura San Martín 771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEOPOLDO HERNAN PACHECO COFRE
Razón Social LEOPOLDO HERNAN PACHECO COFRE
R.U.T. 5.328.888-k
Sucursal LEOPOLDO HERNAN PACHECO COFRE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102601
Carpintería rústica1UnidadAtender de manera efectiva y oportuna las necesidades de mantenimiento y reparación en carpintería del Instituto Traumatologico  $ 443.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.600 $ 443.600
Total Neto $ 443.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.284
TOTAL OC $ 527.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.