Orden de Compra. Nº527666-46-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 527666-13-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 527666-46-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 527666-13-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Valdivia
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra LORD COCHRANE N° 180 INTERIOR, VALDIVIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 257 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación VICENTE PEREZ ROSALES 860-B
Comuna Valdivia
Impuesto 105882,44
Dirección de Envío de la Factura VICENTE PEREZ ROSALES 860-B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUERTO DE SUEÑOS
Razón Social PUERTO DE SUEÑOS SPA
R.U.T. 77.028.631-K
Sucursal PUERTO DE SUEÑOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas2UnidadRAID  $ 1.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.382 $ 3.382
12161902
Detergentes surfactantes7UnidadCREMA MULTIUSO CIF LIMPIADOR 750G  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
12161902
Detergentes surfactantes11UnidadLIMPIADOR LIQUIDO PISO . FORMATO 1 LITRO  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLUSTRA MUEBLES 250ML  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGENICO 500 METROS PACK4. HOJA BLANCA  $ 9.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.150 $ 94.150
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGENICO DOBLE HOJA 50 METROS. 12 UNIDADES  $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLA INTERFOLIADA PARA DISPENSADOR. 200 UNIDADES  $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.756 $ 6.756
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA DE PAPEL GRANDE PACK 2 ROLLOS. 250 M.  $ 6.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTES MULTIUSO AMARILLOS . PACK. TALLA M  $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON  $ 1.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.148 $ 1.148
47131603
Esponjas2UnidadESPONJA PACK4.  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadCLORO GEL FORMATO DE 1 LITRO  $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.640 $ 30.640
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadAMONIO CUATERNARIO DESINFECTANTE SANITIZANTE. BIDON DE 5 LITROS  $ 4.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.320 $ 25.320
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadALCOHOL GEL AL 70% BIDON DE 5 LITROS  $ 9.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.590 $ 47.590
91101601
Tratamientos faciales o corporales100UnidadMASCARRILAS DESECHABLES FACIALES AZULES ( CAJA 50 UNIDADES)  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 366.806
Descuento $ 0
Cargos $ 190.470
IVA  19  % $ 105.882
TOTAL OC $ 663.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.