Orden de Compra. Nº
527666-46-AG22
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 527666-13-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
527666-46-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 527666-13-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Regional de Valdivia
Razón Social
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T.
72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra
LORD COCHRANE N° 180 INTERIOR, VALDIVIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 257 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T.
72.396.000-2
Dirección de Facturación
VICENTE PEREZ ROSALES 860-B
Comuna
Valdivia
Impuesto
105882,44
Dirección de Envío de la Factura
VICENTE PEREZ ROSALES 860-B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PUERTO DE SUEÑOS
Razón Social
PUERTO DE SUEÑOS SPA
R.U.T.
77.028.631-K
Sucursal
PUERTO DE SUEÑOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
2
Unidad
RAID
$ 1.691,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.382
$ 3.382
12161902
Detergentes surfactantes
7
Unidad
CREMA MULTIUSO CIF LIMPIADOR 750G
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
12161902
Detergentes surfactantes
11
Unidad
LIMPIADOR LIQUIDO PISO . FORMATO 1 LITRO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.150
$ 7.150
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LUSTRA MUEBLES 250ML
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PAPEL HIGENICO 500 METROS PACK4. HOJA BLANCA
$ 9.415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.150
$ 94.150
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PAPEL HIGENICO DOBLE HOJA 50 METROS. 12 UNIDADES
$ 1.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.950
$ 12.950
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
TOALLA INTERFOLIADA PARA DISPENSADOR. 200 UNIDADES
$ 1.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.756
$ 6.756
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
TOALLA DE PAPEL GRANDE PACK 2 ROLLOS. 250 M.
$ 6.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.640
$ 32.640
46181504
Guantes protectores
20
Unidad
GUANTES MULTIUSO AMARILLOS . PACK. TALLA M
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.148
$ 1.148
47131603
Esponjas
2
Unidad
ESPONJA PACK4.
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad
CLORO GEL FORMATO DE 1 LITRO
$ 766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.640
$ 30.640
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
AMONIO CUATERNARIO DESINFECTANTE SANITIZANTE. BIDON DE 5 LITROS
$ 4.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.320
$ 25.320
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
ALCOHOL GEL AL 70% BIDON DE 5 LITROS
$ 9.518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.590
$ 47.590
91101601
Tratamientos faciales o corporales
100
Unidad
MASCARRILAS DESECHABLES FACIALES AZULES ( CAJA 50 UNIDADES)
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
Total Neto
$ 366.806
Descuento
$ 0
Cargos
$ 190.470
IVA
19
%
$ 105.882
TOTAL OC
$ 663.158
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.