Orden de Compra. Nº5278-65-SE10 "Evento Día de la Secretaria UTA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5278-65-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Evento Día de la Secretaria UTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5027-16-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Posicionamiento Estrategico
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 93882,42
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Arica Ltda.
Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA
R.U.T. 77.251.070-5
Sucursal Hotel Arica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
Salas de reuniones o banquetes1Unidad 140 desayunos con arriendo de salon $ 494.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.118 $ 494.118
Total Neto $ 494.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.882
TOTAL OC $ 588.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.