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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5279-29-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE LAPICES PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL RANCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CM-Servicio de Bienestar |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar - Mineduc
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R.U.T. |
65.600.770-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alameda Nº1371, of. 309 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar - Mineduc
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R.U.T. |
65.600.770-2 |
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Dirección de Facturación |
Alameda Nº1371, of. 309 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2322,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda Nº1371, of. 309 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-11-2013 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707 2239-24-LP09
| Lápices de colores | 14 | | (730399) LÁPIZ PILOT G-2 ROLLER BALL RETRACTIL NEGRO 0,7 UNIDAD 730399 | (730399) LÁPIZ PILOT G-2 ROLLER BALL RETRACTIL NEGRO 0,7 UNIDAD; Código: 99878NG;Región : XIV
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$ 873,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.222
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$ 12.222
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Total Neto
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$ 12.222
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.322
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 14.544
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.