Orden de Compra. Nº5279-29-SE14 "Compra de alimentacion Paseo Bienestar"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar - Mineduc
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5279-29-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra de alimentacion Paseo Bienestar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1211-46-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CM-Servicio de Bienestar
Razón Social Servicio de Bienestar - Mineduc
R.U.T. 65.600.770-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº1371, of. 309
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar - Mineduc
R.U.T. 65.600.770-2
Dirección de Facturación Alameda Nº1371, of. 309
Comuna Santiago
Impuesto 91918,2
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº1371, of. 309
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTUR EIRL
Razón Social MARIA GRACIELA CACERES DIAZ AGENCIA DE VIAJES E.I.
R.U.T. 76.349.650-3
Sucursal EVENTUR EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definida   $ 483.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.780 $ 483.780
Total Neto $ 483.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.918
TOTAL OC $ 575.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.