|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5279-4-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reconocimiento con motivo celebración día de la Madre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CM-Servicio de Bienestar |
|
Razón Social |
Servicio de Bienestar - Mineduc
|
|
R.U.T. |
65.600.770-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Alameda Nº1371, of. 309 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Bienestar - Mineduc
|
|
R.U.T. |
65.600.770-2 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda Nº1371, of. 309 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
19159,41 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda Nº1371, of. 309 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA |
|
Razón Social |
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA
|
|
R.U.T. |
76.231.844-k |
|
Sucursal |
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(41)
; SERVICIO POR $ 1000(1)
; SERVICIO POR $ 100.000(1)
|
$ 101.041,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 101.041
|
$ 101.041
|
|
|
Total Neto
|
$ 101.041
|
|
Descuento
|
$ 202
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.159
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 119.998
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.