Orden de Compra. Nº528208-89-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 528208-25-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 528208-89-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 528208-25-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC 2
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación Del Consistorial 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 304624,72
Dirección de Envío de la Factura Del Consistorial 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios de ingeniería y construcción de obras
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS
R.U.T. 76.176.234-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios de ingeniería y construcción de obras
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111504
Componentes de alumbrado, electricidad o datos para atriles1Globalel presupuesto es maximoExpediente Nº:2474/2024 REPOSICION LUMINARIA CHOCADA $ 1.603.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.603.288 $ 1.603.288
Total Neto $ 1.603.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.625
TOTAL OC $ 1.907.913


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.620.169-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.176.234-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.