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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5284-1012-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de Campamento Móvil |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5284-27-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Melipilla Nº 7784 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
297920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servisol |
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Razón Social |
PRESTACION DE SERVICIOS MECANICOS, JOSE TOMAS MEDI
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R.U.T. |
76.127.949-1 |
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Sucursal |
Servisol |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25181708
| Enganches de remolque | 1 | Unidad no definida | Reparación de Campamento Móvil, Marca Rodhas, Sigla: 02-DCRO-182, según Presupuesto Nº 411 del 04-11-2013.- | Reparación de Campamento Móvil, Marca Rodhas, Sigla: 02-DCRO-182, según Presupuesto Nº 411 del 04-11-2013.- |
$ 1.568.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.568.000
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$ 1.568.000
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Total Neto
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$ 1.568.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 297.920
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$ 1.865.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.