Orden de Compra. Nº5284-415-SE09 "REPARACION DE HIDROLABADORA HIDROLASER "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Vialidad - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5284-415-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-06-2009
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE HIDROLABADORA HIDROLASER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla Nº 7784
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 7784
Comuna Cerrillos
Impuesto 94555,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 7784
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Zerega Y Cia. Ltda.
Razón Social ZEREGA Y CIA LTDA
R.U.T. 79.534.880-8
Sucursal Zerega Y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Limpieza con chorro de arena1UnidadCOTIZACIÓN N°330 DE FECHA 31.03.2009COTIZACIÓN N°330 DE FECHA 31.03.2009 $ 497.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.660 $ 497.660
Total Neto $ 497.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.555
TOTAL OC $ 592.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.