|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5284-595-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-06-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5284-46-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5284-46-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Melipilla Nº 7784 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 |
|
Comuna |
Cerrillos
|
|
Impuesto |
15314 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
P.F. Seguridad Industrial ltda |
|
Razón Social |
P.F. SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.007.929-4 |
|
Sucursal |
P.F. Seguridad Industrial ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26121635
| Rollos de cable | 50 | Metro Lineal | cordon eléctrico(cable) de 3 hebras para uso en alargadores de 220V | cordon eléctrico(cable) de 3 hebras para uso en alargadores de 220V |
$ 842,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.100
|
$ 42.100
|
31201517
| Cinta para empaquetar | 100 | Unidad | cintas de embalaje café de 48x45 mts | cintas de embalaje café de 48x45 mts |
$ 385,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.500
|
$ 38.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 80.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.314
|
|
$ 95.914
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.