|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5284-75-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN ELECTRICA DE BULLDOZER ORUGA, MARCA KOMATSU, SIGLA: 04-TOKU-204. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5284-16-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - Nivel Central - Maestranza |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 |
|
Comuna |
Cerrillos
|
|
Impuesto |
71647,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 7784 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Nelson Fernando Guzman Cortes - Casa Matriz |
|
Razón Social |
NELSON FERNANDO GUZMAN CORTES
|
|
R.U.T. |
5.113.006-5 |
|
Sucursal |
Nelson Fernando Guzman Cortes - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101522
| Empujadoras de cadenas | 1 | Unidad | MANTENCIÓN ELECTRICA DE BULLDOZER ORUGA, MARCA KOMATSU, SIGLA: 04-TOKU-204, VALORIZACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO Nº 4141 DE FECHA 08.01.2019. | MANTENCIÓN ELECTRICA DE BULLDOZER ORUGA, MARCA KOMATSU, SIGLA: 04-TOKU-204, VALORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 4141 DE FECHA 08.01.2019. |
$ 377.090,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 377.090
|
$ 377.090
|
|
|
Total Neto
|
$ 377.090
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 71.647
|
|
$ 448.737
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.