Orden de Compra. Nº5285-4-SE14 "colaciones talleres "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5285-4-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-01-2014
Nombre de la Orden de Compra colaciones talleres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4609-31-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Protección de Derechos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 44546,26
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO JIMENEZ
Razón Social SERGIO DEL CARMEN JIMENEZ TORRES
R.U.T. 5.064.954-7
Sucursal SERGIO JIMENEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1Global   $ 234.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.454 $ 234.454
Total Neto $ 234.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.546
TOTAL OC $ 279.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.