|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5287-3-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-07-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5287-5-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
La necesidad de adquirir materiales para el grupo diferencial de la Escuela Basica Chile Chico (Favor ver anexo adjunto) |
|
Proveniente de Licitación
|
5287-5-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Chile Chico
|
|
R.U.T. |
69.240.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo OHiggins Nº 333 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
12327,39 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo OHiggins Nº 333 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CARLOS PAVEZ FUENTES EIRL
|
|
R.U.T. |
52.001.367-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de escritorio | 1 | Unidad no definida | Artículos de escritorio | materiales para grupo diferencial (favor ver anexo adjunto) |
$ 64.881,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 64.881
|
$ 64.881
|
|
|
Total Neto
|
$ 64.881
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.327
|
|
$ 77.208
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.