Orden de Compra. Nº5289-195-SE15 "Compra de Materiales de Oficina Carrera de ICM"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5289-195-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina Carrera de ICM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT INGENIERIA
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat No 2120
Comuna Iquique
Impuesto 3122,84
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat No 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento50UnidadFUNDAS TAMAÑO CARTA BORDE BLANCOFUNDAS TAMAÑO CARTA BORDE BLANCO $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento50UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO BORDE AZULFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO BORDE AZUL $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121620
Dedo de goma2UnidadDEDO DE GOMA AZUL N° 11DEDO DE GOMA AZUL N° 11 $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154 $ 154
44111509
Portalápiz2UnidadPORTA LAPIZ METALICO REJILLA CILINDRO 11,7CMPORTA LAPIZ METALICO REJILLA CILINDRO 11,7CM $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA BIC PTA GRUESA NEGROLAPIZ PASTA BIC PTA GRUESA NEGRO $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
44122107
Grapas4UnidadCORCHETE 26/6X5000 TORRECORCHETE 26/6X5000 TORRE $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020
Total Neto $ 16.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.123
TOTAL OC $ 19.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.