Orden de Compra. Nº
5289-233-SE14
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COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA FIA
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5289-233-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA FIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT INGENIERIA
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
57849,11
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121615
Corcheteras
3
Unidad
CORCHETERA BUENA CALIDAD
CORCHETERA SWINGLINE 444 (44401) NEGRA 25 hjs
$ 3.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.929
$ 10.929
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad
ARCHIVADOR PANORAMICOLOMO ANCHO CON 3 VENTANAS CAPACIDAD SUPERIOR A 400 HOJAS
ARCHIVADOR 385 CARTA 2 ANILLOS CLANCO ACCO
$ 1.943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.290
$ 58.290
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE CUADROS GRANDES TAPA DURA
CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE 100 HOJAS 7 mm clasico liso
$ 842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.840
$ 16.840
60121504
Rotuladores de caligrafía
120
Unidad
PLUMONES PARA PIZARRA COLOR NEGRO
PLUMON DE PIZARRA OFFIX COLOR NEGRO 126-WB
$ 181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.720
$ 21.720
60121504
Rotuladores de caligrafía
120
Unidad
PLUMON DE PIZARRA COLOR AZUL
PLUMON DE PIZARRA OFFIX COLOR AZUL 126-WB
$ 181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.720
$ 21.720
44121804
Borradores
10
Unidad
BORRADORES DE PIZARRA
BORRADORES DE PIZARRA MON-AMI PROPEN
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
LAPIZ PORTAMINAS
PORTAMINAS PENTEL FIESTA 0.7mm C/GRIP NEGRO
$ 382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.820
$ 3.820
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
50
Resma
RESMAS FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
FOTOCOPIA EQUALIT TAMAÑO CARTA MULTIPROPOSITO 500hjs
$ 2.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.250
$ 112.250
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Resma
RESMAS DE FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
46111502
Minas
10
Tubo
RECARGA LAPIZ PORTA MINA
MINAS 0,7mm 12 UNIDADES CADA UNO PENTEL HB
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
Total Neto
$ 304.469
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.849
TOTAL OC
$ 362.318
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.