Orden de Compra. Nº5289-233-SE14 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA FIA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5289-233-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA FIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT INGENIERIA
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
Comuna Iquique
Impuesto 57849,11
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121615
Corcheteras3UnidadCORCHETERA BUENA CALIDADCORCHETERA SWINGLINE 444 (44401) NEGRA 25 hjs $ 3.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.929 $ 10.929
44122001
Archivadores de fichas30UnidadARCHIVADOR PANORAMICOLOMO ANCHO CON 3 VENTANAS CAPACIDAD SUPERIOR A 400 HOJASARCHIVADOR 385 CARTA 2 ANILLOS CLANCO ACCO $ 1.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.290 $ 58.290
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO TORRE CUADROS GRANDES TAPA DURACUADERNO UNIVERSITARIO TORRE 100 HOJAS 7 mm clasico liso $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.840 $ 16.840
60121504
Rotuladores de caligrafía120UnidadPLUMONES PARA PIZARRA COLOR NEGROPLUMON DE PIZARRA OFFIX COLOR NEGRO 126-WB $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.720 $ 21.720
60121504
Rotuladores de caligrafía120UnidadPLUMON DE PIZARRA COLOR AZULPLUMON DE PIZARRA OFFIX COLOR AZUL 126-WB $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.720 $ 21.720
44121804
Borradores10UnidadBORRADORES DE PIZARRABORRADORES DE PIZARRA MON-AMI PROPEN $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
44121706
Lápices de madera10UnidadLAPIZ PORTAMINASPORTAMINAS PENTEL FIESTA 0.7mm C/GRIP NEGRO $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.820 $ 3.820
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50ResmaRESMAS FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA FOTOCOPIA EQUALIT TAMAÑO CARTA MULTIPROPOSITO 500hjs $ 2.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.250 $ 112.250
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaRESMAS DE FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIOFOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
46111502
Minas10Tubo RECARGA LAPIZ PORTA MINAMINAS 0,7mm 12 UNIDADES CADA UNO PENTEL HB $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
Total Neto $ 304.469
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.849
TOTAL OC $ 362.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.