Orden de Compra. Nº5289-287-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5289-31-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5289-287-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5289-31-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REq. 146/07 COMPRA MATERIAL ASEO DEPARATAMENTO DE INGENIERIA Favor entregar a don David Araneda en el 1º piso del depto.ingenieria (Genaro Gallo esquina Playa Brava)
Proveniente de Licitación 5289-31-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT INGENIERIA
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat No 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat No 2120
Comuna -1
Impuesto 32338,95
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat No 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
trapero algodon multiuso con ojal - virutex60Unidadtrapero algodon multiuso con ojal - virutexPAÑOS TRAPEROS MULTIUSOS DE ALGODON CON OJAL $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.940 $ 47.940
47131816
desodorante arom 400 cc. - diferentes aromas15Unidaddesodorante arom 400 cc. - diferentes aromasDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.625 $ 11.625
14111703
florax - toalla jumbo - rollo 300 mts. - hoja extrablanca y gofrada - premiun6Rolloflorax - toalla jumbo - rollo 300 mts. - hoja extrablanca y gofrada - premiunROLLO TOALLA PAPEL PARA DISPENSADOR (EQUIVALENTE JUMBO) $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
14111704
florax - higienico jumbo - rollo 600 mts. - hoja extrablanca y gofrada - premiun4Rolloflorax - higienico jumbo - rollo 600 mts. - hoja extrablanca y gofrada - premiunROLLO PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR ( EQUIVALENTE JUMBO) $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131810
lavaloza virginia - botella 750 cc.20Frascolavaloza virginia - botella 750 cc.DETERGENTE LIQUIDO (750 CC) $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
47131824
limpiavidrios virginia 250 cc.- no deja aureola60Frascolimpiavidrios virginia 250 cc.- no deja aureolaLIMPIAVIDRIOS $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940
47131830
lustramuebles virginia 250 cc. - alto brillo y duracion60Frascolustramuebles virginia 250 cc. - alto brillo y duracionLUSTRA MUEBLES $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
Total Neto $ 170.205
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.339
TOTAL OC $ 202.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.