Orden de Compra. Nº5289-287-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5289-1-L116"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5289-287-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5289-1-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5289-1-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNAP
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat No 2120
Comuna Iquique
Impuesto 768740
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat No 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Labtech Hebro
Razón Social LABTECH HEBRO LIMITADA
R.U.T. 77.352.250-2
Sucursal Labtech Hebro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103802
Mezcladores por rodillos1UnidadSISTEMA DE RODILLO MOTRICES PARA SISTEMA DE LIXIVIACION INCLUYE 3 RODILLOS ENGOMADOS DE 150 LARGO X10CM DIAM.1HP POTENCIA VELOCIDAD VARIABLE ELECTRICO CON TIMEREntrega del equipo : 4 semanas una vez recibida la orden. Oferta es valida por todo el año 2016. Servicio Técnico: En Santiago. Despacho de repuestos a todo Chile. sin costo por garantía. Condición de pago : 30 días fecha de factura o Cheque a 30 días $ 4.046.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.046.000 $ 4.046.000
Total Neto $ 4.046.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 768.740
TOTAL OC $ 4.814.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.