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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5289-389-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de oficina - IEPR Calama |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2013-21-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT INGENIERIA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
2641 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
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R.U.T. |
76.067.436-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 100 | Unidad | Sobres tipo saco blanco oficio | Sobres tipo saco oficio blanco 25x34 offix |
$ 59,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.900
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$ 5.900
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55121618
| Fundas de etiquetas | 100 | Unidad | Fundas plásticas tamaño carta borde azul | Fundas plásticas carta borde azul - 11202 |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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Total Neto
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$ 13.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.641
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$ 16.541
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.