Orden de Compra. Nº529229-497-SE11 "Taller Lego Serious Play"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo para la Transparencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 529229-497-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Taller Lego Serious Play
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo para la Transparencia
Razón Social Consejo para la Transparencia
R.U.T. 61.979.430-3
Dirección de Unidad de Compra Morandé 115 piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo para la Transparencia
R.U.T. 61.979.430-3
Dirección de Facturación Agustinas 1291, piso 6°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 34257
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1291, piso 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2011
TítuloDescripción
Condiciones de pago y entrega de facturas

El pago de los servicios será  contra factura y recepción conforme. Para dar curso al pago por los servicios el proveedor deberá entregar  el número de la cuenta corriente bancaria de la empresa adjudicada, para realizar trasferencia electrónica.

 

El proveedor sólo podrá facturar una vez finalizado el servicio materia de esta cotización y aceptada la orden de compra a través del sistema www.mercadopublico.cl.

 

La facturación se realizará a nombre del  Consejo para la Transparencia, RUT: 61.979.430-3, y debe ser entregada en la Oficina de Partes ubicada en calle Agustinas n° 1291 piso 6; una vez que haya entregado el producto o servicio y que éste se encuentre recepcionado conforme por la Institución, caso contrario las facturas o documentos de cobro no serán recepcionados.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Director
Razón Social HOTELES DIRECTOR LIMITADA
R.U.T. 78.406.330-5
Sucursal Hotel Director
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1UnidadArriendo de Salón Osorno, para realización de Taller Preparartivo de Planificación.Arriendo de Salón Osorno, para realización de Taller Preparartivo de Planificación. $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
90101701
Gestión de cafetería7UnidadServicio de cafetería, coffee break Ejecutivo opción 3.Servicio de cafetería, coffee break Ejecutivo opción 3. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
Total Neto $ 180.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.257
TOTAL OC $ 214.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.