Orden de Compra. Nº529318-149-AG23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJONES HABIVALP"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 529318-149-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJONES HABIVALP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE HABITABILIDAD (V)
Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N.
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS EXPLOTACIÓN del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N.
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación Subida Artillería SN, Playa Ancha, Valparaiso
Comuna Valparaíso
Impuesto 278462,1
Dirección de Envío de la Factura Subida Artillería SN, Playa Ancha, Valparaiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABCG GRUP SPA
Razón Social ABCG GRUP SPA
R.U.T. 77.629.294-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABCG GRUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102504
Chapa de acero1UnidadENVIAR COTIZACIÓN DE ACUERDO A DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO "ANEXO".ENVIAR COTIZACIÓN DE ACUERDO A DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO "ANEXO". $ 1.465.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465.590 $ 1.465.590
Total Neto $ 1.465.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.462
TOTAL OC $ 1.744.052


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.629.294-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.640.582-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.