Orden de Compra. Nº529318-91-CM14 "ARTICULOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 529318-91-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE HABITABILIDAD (V)
Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N.
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N.
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 204681,4672
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza50 (51095) PANO VIRUTEX FIBRA ABRASIVA STANDAR 53132(51095) PANO VIRUTEX FIBRA ABRASIVA STANDAR ; Código: ;Región : V $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 71198(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 ; Código: ;Región : V $ 10.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.400 $ 201.400
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel20 (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS 210944(210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS; Código: ;Región : V $ 16.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.380 $ 325.380
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería10 (975654) DETERGENTE DIVERSEY OMIN EN POLVO BOLSA 25 K 990654(975654) DETERGENTE DIVERSEY OMIN EN POLVO BOLSA 25 K; Código: ;Región : V $ 51.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.400 $ 519.400
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl96 (985236) CLORO DETTER CORRIENTE 1 lt UNIDAD 1 LT 1001256(985236) CLORO DETTER CORRIENTE 1 lt UNIDAD 1 LT; Código: ;Región : V $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.976 $ 38.976
Total Neto $ 1.099.256
Descuento $ 21.985
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.681
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.281.952


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.