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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5294-73-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
servicio de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3703-2-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según disponibilidad presupuestaria |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
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R.U.T. |
69.030.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Craig 530 |
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Comuna |
Huasco
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Impuesto |
51395 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Craig 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferrohogar |
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Razón Social |
ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
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R.U.T. |
13.174.798-5 |
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Sucursal |
ferrohogar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76121503
| Servicios de limpieza de calles | 50 | Unidad | Material de aseo para la limpieza de calle Craig ,Serrano y A Prat, Paradero y Plaza de Huasco y Huasco Bajo.
Según solicitud N° 049 de D a o. | Material de aseo para la limpieza de calle Craig ,Serrano y A Prat, Paradero y Plaza de Huasco y Huasco Bajo.
Según solicitud N° 049 de D a o. |
$ 3.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.500
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$ 172.500
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76121503
| Servicios de limpieza de calles | 10 | Unidad | Elementos de protección personal para el personal de aseo .
Según solicitud N° 049 de Dao | Elementos de protección personal para el personal de aseo .
Según solicitud N° 049 de Dao |
$ 9.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.000
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$ 98.000
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Total Neto
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$ 270.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.395
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$ 321.895
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.