Orden de Compra. Nº5294-82-SE14 "PINTADO GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5294-82-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2014
Nombre de la Orden de Compra PINTADO GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3703-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Unidad de Compra Craig 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Facturación Craig 530
Comuna Huasco
Impuesto 87302,15
Dirección de Envío de la Factura Craig 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferrohogar
Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
R.U.T. 13.174.798-5
Sucursal ferrohogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2GalónDILUYENTE 5LTRS  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
15121803
Antioxidantes3GalónANTICORROSIVO  $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.126 $ 45.126
31211501
Pinturas al esmalte12GalónESMALTE SINTETICO AL AGUA  $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.008 $ 241.008
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS 18 CMS.  $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.990 $ 28.990
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS 4"  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925
47131502
Paños de limpieza2kilogramoTRAPOS DE LIMPIEZA  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184
13111016
Polietileno30Metro LinealPOLIETILENO DOBLE  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.950
30111601
Cemento4SacoCEMENTO  $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.024 $ 23.024
31201602
Pastas2TinetaPASTA MURO 30K  $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.278 $ 33.278
Total Neto $ 459.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.302
TOTAL OC $ 546.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.