Orden de Compra. Nº
5294-82-SE14
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PINTADO GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5294-82-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
PINTADO GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3703-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Obras
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T.
69.030.700-6
Dirección de Unidad de Compra
Craig 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T.
69.030.700-6
Dirección de Facturación
Craig 530
Comuna
Huasco
Impuesto
87302,15
Dirección de Envío de la Factura
Craig 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferrohogar
Razón Social
ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
R.U.T.
13.174.798-5
Sucursal
ferrohogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Galón
DILUYENTE 5LTRS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
15121803
Antioxidantes
3
Galón
ANTICORROSIVO
$ 15.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.126
$ 45.126
31211501
Pinturas al esmalte
12
Galón
ESMALTE SINTETICO AL AGUA
$ 20.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.008
$ 241.008
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLOS 18 CMS.
$ 2.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.990
$ 28.990
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS 4"
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.925
$ 10.925
47131502
Paños de limpieza
2
kilogramo
TRAPOS DE LIMPIEZA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.184
$ 4.184
13111016
Polietileno
30
Metro Lineal
POLIETILENO DOBLE
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.950
$ 52.950
30111601
Cemento
4
Saco
CEMENTO
$ 5.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.024
$ 23.024
31201602
Pastas
2
Tineta
PASTA MURO 30K
$ 16.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.278
$ 33.278
Total Neto
$ 459.485
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.302
TOTAL OC
$ 546.787
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.