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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
529688-10-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
53.310.324-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
53.310.324-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
6661,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131615 2239-7-LP12
| Escobillones | 2 | | (903173 )ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778 | (903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: Z304444; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.040
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$ 2.040
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 12 | | (975928 )DESINFECTANTE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC UNIDAD 990928 | (975928) DESINFECTANTE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC UNIDAD; Código: Z292512; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.423,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.076
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$ 17.076
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14111705 2239-7-LP12
| Servilletas de papel | 1 | | (975518 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCAS 24 X 24 CM 24 PAQUETES DE 120 UNIDADES 990518 | (975518) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCAS 24 X 24 CM 24 PAQUETES DE 120 UNIDADES; Código: U402127; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.304,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.304
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$ 8.304
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47131603 2239-7-LP12
| Esponjas | 4 | | (976055 )ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055 | (976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: M379135; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 648,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.592
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$ 2.592
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47131602 2239-7-LP12
| Traperos | 5 | | (679156 )TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493 | (679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: Z306424; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300
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$ 3.300
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47131502 2239-7-LP12
| Bayetas o trapos de limpieza | 10 | | (1214386 )PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD 1239886 | (1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD; Código: Z380724; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 175,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750
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$ 1.750
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Total Neto
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$ 35.062
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.662
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 41.724
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.