Orden de Compra. Nº529688-10-CM18 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 529688-10-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.310.324-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.310.324-3
Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
Comuna Providencia
Impuesto 6661,78
Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
2239-7-LP12
Escobillones2 (903173 )ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778(903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: Z304444; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos12 (975928 )DESINFECTANTE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC UNIDAD 990928(975928) DESINFECTANTE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC UNIDAD; Código: Z292512; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.076 $ 17.076
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel1 (975518 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCAS 24 X 24 CM 24 PAQUETES DE 120 UNIDADES 990518(975518) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCAS 24 X 24 CM 24 PAQUETES DE 120 UNIDADES; Código: U402127; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.304 $ 8.304
47131603
2239-7-LP12
Esponjas4 (976055 )ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: M379135; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592 $ 2.592
47131602
2239-7-LP12
Traperos5 (679156 )TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: Z306424; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (1214386 )PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD 1239886(1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD; Código: Z380724; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
Total Neto $ 35.062
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.662
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 41.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.