Orden de Compra. Nº529688-27-CM16 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 529688-27-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.310.324-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.310.324-3
Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
Comuna Providencia
Impuesto 8686,23
Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos5 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : RM $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.355 $ 4.355
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (975305) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL VAINILLA 340 ML 990305(975305) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL VAINILLA 340 ML; Código: 81220VA;Región : RM $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.034 $ 8.034
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (981322) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC 996782(981322) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC; Código: 84803;Región : RM $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.948 $ 6.948
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas10 (996330) GUANTES VIRUTEX LATEX AFELPADO AMARILLO TALLA S UNIDAD 1013373(996330) GUANTES VIRUTEX LATEX AFELPADO AMARILLO TALLA S UNIDAD; Código: 82657;Región : RM $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general4 (1028562) LIMPIA PISOS LYSOL LAVANDA 1.8 LITROS 1048852(1028562) LIMPIA PISOS LYSOL LAVANDA 1.8 LITROS; Código: 17279LA;Región : RM $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl10 (1138174) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA FLORAL UNIDAD 1160225(1138174) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA FLORAL UNIDAD; Código: 91016FL;Región : RM $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
Total Neto $ 45.717
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.686
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 54.403


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.