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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
529688-29-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
53.310.324-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
53.310.324-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
1489,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111705 2239-7-LP12
| Servilletas de papel | 10 | | (820091) SERVILLETA DE PAPEL NOVA CLÁSICA COCTEL 50 UNIDADES PACK DE 4 825494 | (820091) SERVILLETA DE PAPEL NOVA CLÁSICA COCTEL 50 UNIDADES PACK DE 4; Código: ;Región : RM
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$ 784,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.840
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$ 7.840
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Total Neto
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$ 7.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.490
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 9.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.