Orden de Compra. Nº529688-40-CM15 "TONER"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 529688-40-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2015
Nombre de la Orden de Compra TONER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.310.324-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.310.324-3
Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
Comuna Providencia
Impuesto 113,4452
Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivanet
Razón Social VIVANET LIMITADA
R.U.T. 76.018.259-1
Sucursal Vivanet
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner8 (1011836) TONER HP 05A 1030836(1011836) TONER HP 05A; Código: ;Región : RM US$ 75,01 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 600,08 US$ 600,08
Total Neto US$ 600,08
Descuento US$ 3,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 113,45
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 710,53


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.