Orden de Compra. Nº
529688-7-CM18
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INSUMOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
529688-7-CM18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
53.310.324-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
53.310.324-3
Dirección de Facturación
Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
Comuna
Providencia
Impuesto
8515,42
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
2
(1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966
(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: 80715; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
2
(387217 )LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272
(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: 25530PR; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.296
$ 6.296
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza
4
(70514 )PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551
(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO; Código: 80495; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.708
$ 4.708
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos
3
(30010 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047
(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: 84749; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.097
$ 2.097
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl
4
(1383715 )CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1 L UNIDAD 1410215
(1383715) CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1 L UNIDAD; Código: 19878; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.072
$ 2.072
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl
3
(1032193 )CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML 1060464
(1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML; Código: 88833; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 787,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.361
$ 2.361
0
2239-7-LP12
20
(1018395 )BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038465
(1018395) BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: 91602; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.980
$ 17.980
0
2239-7-LP12
20
(1018393 )BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038463
(1018393) BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: 91600; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.280
$ 6.280
Total Neto
$ 44.818
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.515
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 53.333
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.