Orden de Compra. Nº529688-7-CM18 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 529688-7-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.310.324-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.310.324-3
Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
Comuna Providencia
Impuesto 8515,42
Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: 80715; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (387217 )LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: 25530PR; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.296 $ 6.296
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza4 (70514 )PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO; Código: 80495; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.708 $ 4.708
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos3 (30010 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: 84749; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.097 $ 2.097
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl4 (1383715 )CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1 L UNIDAD 1410215(1383715) CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1 L UNIDAD; Código: 19878; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.072 $ 2.072
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl3 (1032193 )CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML 1060464(1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML; Código: 88833; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.361 $ 2.361
0
2239-7-LP12
 20 (1018395 )BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038465(1018395) BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: 91602; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
0
2239-7-LP12
 20 (1018393 )BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038463(1018393) BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: 91600; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
Total Neto $ 44.818
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.515
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 53.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.