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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
529688-9-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAPEL HIGIENICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
53.310.324-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
53.310.324-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
7858,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 4 | | (976303 )PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL HIGIENICO JUMBO H/S 6 ROLLOS (6X1) 991303 | (976303) PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL HIGIENICO JUMBO H/S 6 ROLLOS (6X1); Código: HIPHIGAFH2335; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 10.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.360
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$ 41.360
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Total Neto
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$ 41.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.858
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 49.218
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.