Orden de Compra. Nº5297-26-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5297-26-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL
Razón Social PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.156-9
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.156-9
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 27748
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilemat SpA
Razón Social CHILEMAT SPA
R.U.T. 96.726.970-0
Sucursal Chilemat SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua4 (1537790 )ESMALTE AL AGUA SIPA SIPALINA FINA AG-10 BLANCA 4GL UNIDAD 1539670(1537790) ESMALTE AL AGUA SIPA SIPALINA FINA AG-10 BLANCA 4GL UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.640 $ 114.640
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar20 (1257940 )RODILLO KINDOR CHIPORRO SINTETICO 18 CM UNIDAD 1283967(1257940) RODILLO KINDOR CHIPORRO SINTETICO 18 CM UNIDAD; Código: -; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
31211904
2239-10-LP12
Brochas30 (1257865 )BROCHA HELA CONDECORA 2 UNIDAD 1283892(1257865) BROCHA HELA CONDECORA 2 UNIDAD; Código: -; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
Total Neto $ 146.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.748
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 173.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.