Orden de Compra. Nº5297-42-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5297-34-COT24, materiales de ferreteria para Brifatalc"
Recuerde que el responsable del pago es PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5297-42-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5297-34-COT24, materiales de ferreteria para Brifatalc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL
Razón Social PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.156-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.156-9
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 84253,41
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2024
TítuloDescripción
COORDINACIÓN Y CONTACTOVÍCTOR LAZCANO BARRA
CELULAR 986338125
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA PINTADO DE CAMIÓN ALJIBE Y DEPENDENCIAS DE BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES DE LA BASE NAVAL DE (T.), DE ACUERDO A TODO LO SOLICITADO EN ANEXO “A” ADJUNTO.ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA PINTADO DE CAMIÓN ALJIBE Y DEPENDENCIAS DE BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES DE LA BASE NAVAL DE (T.), DE ACUERDO A TODO LO SOLICITADO EN ANEXO “A” ADJUNTO. $ 443.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.439 $ 443.439
Total Neto $ 443.439
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.253
TOTAL OC $ 527.692


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.500.942-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.947.354-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.852.598-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.590.030-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.318.954-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.997.768-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.156.141-1 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 78.905.210-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.