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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5306-22-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Coffe break Magister Iquique |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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Proveniente de Licitación
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2013-634-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEPTO AUDITORIA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
32832 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
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4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-04-2010 |
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Proveedor |
CRISTIAN PERCIC |
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Razón Social |
CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA
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R.U.T. |
13.195.073-K |
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Sucursal |
CRISTIAN PERCIC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 80 | Unidad | Coffe break Magister ingreso 2008 23-25 de abril | |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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90101601
| Banquetes | 112 | Unidad | Coffe break magister Gerencia Publica ingreso 2009 | |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.800
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$ 100.800
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Total Neto
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$ 172.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.832
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$ 205.632
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.