Orden de Compra. Nº5306-48-SE09 "Coffe break Magister Iquique"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5306-48-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Coffe break Magister Iquique
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 2013-634-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEPTO AUDITORIA
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
Comuna Iquique
Impuesto 14364
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN PERCIC
Razón Social CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA
R.U.T. 13.195.073-K
Sucursal CRISTIAN PERCIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes84UnidadCoffe break Magister en Recursos Humanos Iquique días 14-15 y 16 de agosto  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
Total Neto $ 75.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.364
TOTAL OC $ 89.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.