Orden de Compra. Nº531153-1-AG26 "Adquisición de insumos de ferreteria para la comisión piscina."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 531153-1-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de ferreteria para la comisión piscina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.420-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.420-6
Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450
Comuna San Bernardo
Impuesto 63650
Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHILENA DE FERRETERIAS
Razón Social EMPRESA CHILENA DE FERRETERIAS SPA
R.U.T. 77.724.904-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CHILENA DE FERRETERIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
Enrejado de acero8UnidadMalla acma 50x150 3mtsx1.85 1G, adjuntar foto.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30161715
Enrejados1RolloMalla sombra 80% beige 4.20m 100MTS, adjuntar foto.  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30102904
Postes de madera20UnidadPolín 3” a 4”x3mts, adjuntar foto.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31162404
Grapas de ferretería2kilogramoGrampa 1” 2kgs, adjuntar foto  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31151804
Alambre para grapar2RolloAlambre galvanizado nº 14, adjuntar foto.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 335.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.650
TOTAL OC $ 398.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.