Orden de Compra. Nº531153-252-SE11 "Arriendo de Fotocopiadora"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 531153-252-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Fotocopiadora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 531153-1-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.979.420-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida San Jose N° 0450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.979.420-6
Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450
Comuna San Bernardo
Impuesto 8550
Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA
Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA
R.U.T. 77.445.900-6
Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Fotocopiadoras1UnidadArriendo de Fotocopiadora.Arriendo de Fotocopiadora. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 45.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.550
TOTAL OC $ 53.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.