Orden de Compra. Nº531153-292-SE11 "Adquisición de Útiles de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 531153-292-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Útiles de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.979.420-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida San Jose N° 0450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.979.420-6
Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450
Comuna San Bernardo
Impuesto 11176,503
Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA ESTRELLA
Razón Social ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 79.863.700-2
Sucursal LA ESTRELLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos9UnidadAdquisición de Desinfectante en AerosolAdquisición de Desinfectante en Aerosol $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.579 $ 15.579
14111704
Papel higiénico3UnidadAdquisición de Papel Higiénico x 4 rollos Adquisición de Papel Higiénico x 4 rollos $ 2.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.282 $ 6.281
47131604
Escobas2UnidadAdquisición de Escobillones PlásticosAdquisición de Escobillones Plásticos $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadAdquisición de Multiuso con gatillo 500 mlAdquisición de Multiuso con gatillo 500 ml $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.613
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadAdquisición de limpiador en cremaAdquisición de limpiador en crema $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.276 $ 9.276
12141901
Cloro Cl10UnidadAdquisición de cloro antihongo 500 mlAdquisición de cloro antihongo 500 ml $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.748
47131618
Mopas húmedas6UnidadAdquisición de Traperos dobles 47x50Adquisición de Traperos dobles 47x50 $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.818 $ 7.815
Total Neto $ 58.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.177
TOTAL OC $ 70.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.