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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
531153-46-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 531153-30-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.420-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.420-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida San Jose N° 0450 |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
22705 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida San Jose N° 0450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marcela |
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Razón Social |
Sociedad Comercial G & C Ltda.
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R.U.T. |
76.293.445-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marcela |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40161505
| Filtros de aire | 1 | Unidad | FILTRO DE AIRE | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500
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$ 6.500
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31151905
| Correas de caucho | 1 | Unidad | CORREA DE ACCESORIOS | |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.000
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$ 16.000
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40161513
| Filtros de combustible | 1 | Unidad | FILTRO DE COMBUSTIBLE | |
$ 38.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.000
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$ 38.000
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25171713
| Almohadillas de discos de freno | 1 | Pack | JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO Y TRASERO | |
$ 59.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.000
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$ 59.000
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Total Neto
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$ 119.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.705
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$ 142.205
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.