Orden de Compra. Nº
531153-70-AG25
"
Útiles de aseo cuadra de SLCs N° 2 a compra ágil: 531153-60-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
531153-70-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Útiles de aseo cuadra de SLCs N° 2 a compra ágil: 531153-60-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.420-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.420-6
Dirección de Facturación
Avenida San Jose N° 0450
Comuna
San Bernardo
Impuesto
49525,02
Dirección de Envío de la Factura
Avenida San Jose N° 0450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sanitiza19
Razón Social
COMERCIALIZADORA GYS SPA
R.U.T.
77.332.853-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sanitiza19
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47101528
Secadores para el tratamiento de agua
8
Unidad
BARRE AGUA
$ 4.263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.104
$ 34.104
47131618
Mopas húmedas
8
Unidad
MOPA
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
47131803
Desinfectantes domésticos
9
Unidad
CLORO 4 LTS
$ 1.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.041
$ 13.041
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
10
Unidad
LIMPIADOR CREMA MULTI USO SIMILAR A CIF
$ 1.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.590
$ 11.590
47131603
Esponjas
10
Unidad
PAÑO ESPONJA ABSORBENTE PACK 6
$ 1.656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.560
$ 16.560
47131821
Compuestos desengrasantes
8
Unidad
DESENGRASANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.920
$ 31.920
47131829
Productos de limpieza del baño
10
Unidad
SOPAPO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47131605
Cepillos de limpieza
10
Unidad
CEPILLO DE BAÑO
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.310
$ 7.310
47121701
Bolsas de basura
35
Unidad
BOLSA DE BASURA GRANDE (CARGA PESADA) 110 x 120 cms
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.695
$ 9.695
47131603
Esponjas
45
Unidad
ESPONJA PACK 4
$ 446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.070
$ 20.070
47131821
Compuestos desengrasantes
9
Unidad
LAVALOZA BIDON 10 LTS
$ 10.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.168
$ 93.168
Total Neto
$ 260.658
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.525
TOTAL OC
$ 310.183
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.