|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
531568-198-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 531568-167-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
531568-167-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion Dideco |
|
Razón Social |
Municipalidad de Coelemu
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO LEON GALLO 609 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Coelemu
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO LEON GALLO 609 |
|
Comuna |
Coelemu
|
|
Impuesto |
5320 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO LEON GALLO 609 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-11-2009 |
|
|
|
Proveedor |
PCCORP DEPOT |
|
Razón Social |
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.058.391-k |
|
Sucursal |
PCCORP DEPOT |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101703
| Escritorios | 1 | Unidad | Silla giratoria base poliamida, altura regulable, respaldo medio pivotal, asiento y respaldo acolchado con espuma sintetica de alta densidad, tapiz tela color negro | |
$ 28.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.000
|
$ 28.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.320
|
|
$ 33.320
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.