Orden de Compra. Nº531568-308-SE13 "COMPRA DE INSUMOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 531568-308-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 531568-55-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Dideco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO 609
Comuna Coelemu
Impuesto 29997,6449686
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME ROMERO S.
Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL
R.U.T. 10.093.914-2
Sucursal JAIME ROMERO S.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2Unidad HUINCHA AISLADORA NEGRA $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882 $ 1.882
24121502
Sacos para empaquetado40Unidad SACOS PAPEROS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
39111702
Lámparas portátiles1Unidad FOCO HOSE SAFE MS R-150 C/4 PILAS $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
39111702
Lámparas portátiles1Unidad LINTERNA DE LED, RECARGABLE - TRUPER COD 19847 $ 3.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.042 $ 3.042
39111702
Lámparas portátiles1Unidad LINTERNA PARA CABEZA - TRUPER COD 10508 (USA 2 PILAS AA $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
26111702
Pilas alcalinas2Unidad PILAS AA DURACELL $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
26111702
Pilas alcalinas4Unidad PILAS AAA DURACELL $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
26111702
Pilas alcalinas4Unidad PILAS DURACELL GRANDES $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.968 $ 3.966
11151502
Fibras de nilon1Unidad RAFIA DE 100 GRAMOS $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 $ 454
31162002
Clavos de sombrerete5kilogramo CLAVOS DE 4" $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.891
13111016
Polietileno100Metro Lineal METROS DE POLIETILENO TRANSPARENTE MANGA 2 METROS X 0,15 $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.400 $ 129.412
Total Neto $ 157.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.998
TOTAL OC $ 187.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.