Orden de Compra. Nº
531568-308-SE13
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COMPRA DE INSUMOS VARIOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
531568-308-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
531568-55-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Dideco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO LEON GALLO 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
PEDRO LEON GALLO 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
29997,6449686
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO LEON GALLO 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JAIME ROMERO S.
Razón Social
JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL
R.U.T.
10.093.914-2
Sucursal
JAIME ROMERO S.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
HUINCHA AISLADORA NEGRA
$ 941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.882
$ 1.882
24121502
Sacos para empaquetado
40
Unidad
SACOS PAPEROS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
39111702
Lámparas portátiles
1
Unidad
FOCO HOSE SAFE MS R-150 C/4 PILAS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
39111702
Lámparas portátiles
1
Unidad
LINTERNA DE LED, RECARGABLE - TRUPER COD 19847
$ 3.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.042
$ 3.042
39111702
Lámparas portátiles
1
Unidad
LINTERNA PARA CABEZA - TRUPER COD 10508 (USA 2 PILAS AA
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
26111702
Pilas alcalinas
2
Unidad
PILAS AA DURACELL
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
26111702
Pilas alcalinas
4
Unidad
PILAS AAA DURACELL
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.647
26111702
Pilas alcalinas
4
Unidad
PILAS DURACELL GRANDES
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.968
$ 3.966
11151502
Fibras de nilon
1
Unidad
RAFIA DE 100 GRAMOS
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 454
$ 454
31162002
Clavos de sombrerete
5
kilogramo
CLAVOS DE 4"
$ 578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.890
$ 2.891
13111016
Polietileno
100
Metro Lineal
METROS DE POLIETILENO TRANSPARENTE MANGA 2 METROS X 0,15
$ 1.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.400
$ 129.412
Total Neto
$ 157.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.998
TOTAL OC
$ 187.880
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.