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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
531568-493-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 531568-134-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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531568-134-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion Dideco |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO LEON GALLO 609 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO LEON GALLO 609 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
19159,6475 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO LEON GALLO 609 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2013 |
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Proveedor |
ANA LUISA |
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Razón Social |
ANA LUISA PEDREROS SILVA
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R.U.T. |
11.444.958-k |
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Sucursal |
ANA LUISA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 0,25 | Global | ALMUERZO REUNIÓN PARA 12 PERSONAS.
REQUERIMIENTO EN ANEXO ADJUNTO | Sala de eventos para reuniones y recreación y servicios de alimentación, con cocinería típica. alimentacion para 48 personas. |
$ 403.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.840
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$ 100.840
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Total Neto
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$ 100.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.160
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$ 120.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.