Orden de Compra. Nº5317-11-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE AVIACION NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5317-11-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 49038
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso70 (1110092 )PAPEL MULTIPROPÓSITO DIMERC CARTA 75 GR 500 HOJAS 1130092(1110092) PAPEL MULTIPROPÓSITO DIMERC CARTA 75 GR 500 HOJAS; Código: H401391; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.490 $ 147.490
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios12 (1006491 )ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491(1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: U421955; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
44121708
2239-4-LP14
Marcadores60 (1129115 )MARCADOR FULTONS PIZARRA ROJO UNIDAD 1151393(1129115) MARCADOR FULTONS PIZARRA ROJO UNIDAD; Código: U393817; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820
44121708
2239-4-LP14
Marcadores60 (1129114 )MARCADOR FULTONS PIZARRA NEGRO UNIDAD 1151392(1129114) MARCADOR FULTONS PIZARRA NEGRO UNIDAD; Código: U393815; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820
44121708
2239-4-LP14
Marcadores60 (1129113 )MARCADOR FULTONS PIZARRA AZUL UNIDAD 1151391(1129113) MARCADOR FULTONS PIZARRA AZUL UNIDAD; Código: U393816; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1007470 )CARPETA RHEIN OFICIO FAST AZUL UNIDAD 1025470(1007470) CARPETA RHEIN OFICIO FAST AZUL UNIDAD; Código: R103011; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.850 $ 28.850
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1108644 )CARPETA RHEIN AZUL TRASNPARENTE CARTA UNIDAD 1128644(1108644) CARPETA RHEIN AZUL TRASNPARENTE CARTA UNIDAD; Código: R103111; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
Total Neto $ 260.700
Descuento $ 2.607
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.038
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 307.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.