Orden de Compra. Nº5317-13-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESAVNAV"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE AVIACION NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5317-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESAVNAV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 67229,6
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AFERRECON
Razón Social AFERRECON SPA
R.U.T. 77.288.521-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AFERRECON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161716
Separadores de azulejos1BolsaEspaciador con tomador 2mm 1000 unidades (bolsa)Espaciador con tomador 2mm 1000 unidades (bolsa) $ 6.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.264 $ 6.264
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos1BolsaFragüe Gris plata 5 kgFragüe Gris plata 5 kg $ 3.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.671 $ 3.671
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica16CajaGres Porcelánico 60x60 cm Rust Greige Greige 1.44 m2Gres Porcelánico 60x60 cm Rust Greige Greige 1.44 m2 $ 14.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.208 $ 234.208
27112202
Llanas de madera1UnidadLlana Dentada Acero inoxidable 8x8 cmLlana Dentada Acero inoxidable 8x8 cm $ 5.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.959 $ 5.959
27112202
Llanas de madera1UnidadFraguador goma 20 cmFraguador goma 20 cm $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675 $ 1.675
31201601
Adhesivos químicos13SacoAdhesivo Porcelanato Piso y muro Superficie Rígido 20 kg  $ 7.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.063 $ 102.063
Total Neto $ 353.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.230
TOTAL OC $ 421.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.