|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5317-13-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-06-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION TONER ESCAROINS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESCUELA DE AVIACION NAVAL |
|
Razón Social |
ESCUELA DE AVIACION NAVAL
|
|
R.U.T. |
61.967.900-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
ESCUELA DE AVIACION NAVAL
|
|
R.U.T. |
61.967.900-8 |
|
Dirección de Facturación |
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA |
|
Comuna |
Algarrobo
|
|
Impuesto |
12,7908 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-06-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Ac Informatica |
|
Razón Social |
ANA MARIA CAVIERES RIQUELME COMERCIALIZADORA E.I.R
|
|
R.U.T. |
76.113.433-7 |
|
Sucursal |
Ac Informatica |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 1 | | (1011942) TONER HP CE285A UNIDAD 1030942 | (1011942) TONER HP CE285A UNIDAD; Código: ;Región : V
|
US$ 68,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 68,00
|
US$ 68,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 68,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,68
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 12,79
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 80,11
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.