Orden de Compra. Nº
5317-16-AG25
"
Adquisición de materiales para infraestructura esavnav
"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE AVIACION NAVAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5317-16-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales para infraestructura esavnav
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Razón Social
ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T.
61.967.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T.
61.967.900-8
Dirección de Facturación
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna
Concón
Impuesto
300947,27
Dirección de Envío de la Factura
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FerreAceros SPA
Razón Social
FERREACEROS SPA
R.U.T.
77.201.245-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FerreAceros SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161701
Alfombrado
4
Caja
Alfombra bouclé liso-Ibiza-rollo 5x4 mt-Azul (60m2)
$ 163.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 653.284
$ 653.284
31181509
Equipos de cubrejuntas
6
Unidad
cubrejunta 1 m bronce
$ 11.281,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.686
$ 67.686
31211909
Bandejas de pintura
2
Unidad
BANDEJA PLASTICA RODILLO
$ 2.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.522
$ 5.522
31211506
Pinturas de látex
3
Tineta
PINTURA LATEX MATE BLANCO 4 GL
$ 37.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.963
$ 111.963
31211701
Esmaltes
1
Galón
ESMALTE SINTÉTICO VERDE TREBOL
$ 27.721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.721
$ 27.721
31211701
Esmaltes
1
Galón
ESMALTE SINTÉTICO CAFÉ MORO
$ 27.721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.721
$ 27.721
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 3"
$ 2.641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.205
$ 13.205
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 1"
$ 2.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.205
$ 10.205
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO DE FIBRA 2X23 CM
RODILLO DE FIBRA 2X23 CM
$ 6.241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.205
$ 31.205
31201601
Adhesivos químicos
9
Galón
Adhesivo para Alfombras Superficie 1 galón
Adhesivo para Alfombras Superficie 1 galón
$ 46.921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 422.289
$ 422.289
27112202
Llanas de madera
1
Unidad
llana dentada plastico 280x150 mm
llana dentada plastico 280x150 mm
$ 7.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.201
$ 7.201
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
LIJA GRANO 100
$ 2.161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.805
$ 10.805
31211506
Pinturas de látex
6
Galón
OLEO BRILLANTE AZUL ELECTRICO PARA MADERA Y METALES.
$ 32.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.126
$ 195.126
Total Neto
$ 1.583.933
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 300.947
TOTAL OC
$ 1.884.880
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.