Orden de Compra. Nº5317-16-AG25 "Adquisición de materiales para infraestructura esavnav"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE AVIACION NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5317-16-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para infraestructura esavnav
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 300947,27
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FerreAceros SPA
Razón Social FERREACEROS SPA
R.U.T. 77.201.245-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FerreAceros SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161701
Alfombrado4CajaAlfombra bouclé liso-Ibiza-rollo 5x4 mt-Azul (60m2)  $ 163.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.284 $ 653.284
31181509
Equipos de cubrejuntas6Unidadcubrejunta 1 m bronce  $ 11.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.686 $ 67.686
31211909
Bandejas de pintura2UnidadBANDEJA PLASTICA RODILLO   $ 2.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.522 $ 5.522
31211506
Pinturas de látex3TinetaPINTURA LATEX MATE BLANCO 4 GL   $ 37.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.963 $ 111.963
31211701
Esmaltes1GalónESMALTE SINTÉTICO VERDE TREBOL   $ 27.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.721 $ 27.721
31211701
Esmaltes1GalónESMALTE SINTÉTICO CAFÉ MORO   $ 27.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.721 $ 27.721
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 3"   $ 2.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.205 $ 13.205
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 1"   $ 2.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.205 $ 10.205
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO DE FIBRA 2X23 CM RODILLO DE FIBRA 2X23 CM $ 6.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.205 $ 31.205
31201601
Adhesivos químicos9GalónAdhesivo para Alfombras Superficie 1 galónAdhesivo para Alfombras Superficie 1 galón $ 46.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.289 $ 422.289
27112202
Llanas de madera1Unidadllana dentada plastico 280x150 mmllana dentada plastico 280x150 mm $ 7.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.201 $ 7.201
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA GRANO 100   $ 2.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.805 $ 10.805
31211506
Pinturas de látex6GalónOLEO BRILLANTE AZUL ELECTRICO PARA MADERA Y METALES.  $ 32.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.126 $ 195.126
Total Neto $ 1.583.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.947
TOTAL OC $ 1.884.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.