Orden de Compra. Nº5317-17-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE ESCUELA DE AVIACION NAVAL"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE AVIACION NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5317-17-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 116805,35
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T. 76.849.352-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211909
Bandejas de pintura5UnidadBANDEJA PLASTICA RODILLO   $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.350
31211506
Pinturas de látex6TinetaPINTURA LATEX MATE BLANCO 5 GL   $ 55.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.160 $ 332.160
31211501
Pinturas al esmalte7GalónOLEO BRILLANTE AZUL ELECTRICO PARA MADERA Y METALES OLEO BRILLANTE AZUL ELECTRICO PARA MADERA Y METALES $ 21.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.840 $ 147.840
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTÉTICO VERDE TREBOL ESMALTE SINTÉTICO VERDE TREBOL $ 21.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.120 $ 21.120
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTÉTICO CAFÉ MORO ESMALTE SINTÉTICO CAFÉ MORO $ 21.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.120 $ 21.120
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 3" BROCHA 3" $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 1" BROCHA 1" $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO DE FIBRA 2X23 CM   $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.250 $ 10.250
31211917
Cubre rolletes de pintura10UnidadBUZO DESECHABLE POLIPROPILENO   $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100
46181504
Guantes protectores15UnidadGUANTE CABRITILLA TALLA M   $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.050 $ 34.050
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTA DE ENMASCARAR 24 MM 40 MT   $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA GRANO 100   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
Total Neto $ 614.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.805
TOTAL OC $ 731.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.