Orden de Compra. Nº
5317-17-AG25
"
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE ESCUELA DE AVIACION NAVAL
"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE AVIACION NAVAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5317-17-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Razón Social
ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T.
61.967.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T.
61.967.900-8
Dirección de Facturación
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna
Concón
Impuesto
116805,35
Dirección de Envío de la Factura
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social
INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T.
76.849.352-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211909
Bandejas de pintura
5
Unidad
BANDEJA PLASTICA RODILLO
$ 2.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.350
$ 11.350
31211506
Pinturas de látex
6
Tineta
PINTURA LATEX MATE BLANCO 5 GL
$ 55.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 332.160
$ 332.160
31211501
Pinturas al esmalte
7
Galón
OLEO BRILLANTE AZUL ELECTRICO PARA MADERA Y METALES
OLEO BRILLANTE AZUL ELECTRICO PARA MADERA Y METALES
$ 21.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.840
$ 147.840
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE SINTÉTICO VERDE TREBOL
ESMALTE SINTÉTICO VERDE TREBOL
$ 21.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.120
$ 21.120
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE SINTÉTICO CAFÉ MORO
ESMALTE SINTÉTICO CAFÉ MORO
$ 21.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.120
$ 21.120
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 3"
BROCHA 3"
$ 1.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.550
$ 6.550
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 1"
BROCHA 1"
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.725
$ 1.725
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO DE FIBRA 2X23 CM
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.250
$ 10.250
31211917
Cubre rolletes de pintura
10
Unidad
BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO
$ 1.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.100
$ 18.100
46181504
Guantes protectores
15
Unidad
GUANTE CABRITILLA TALLA M
$ 2.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.050
$ 34.050
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
CINTA DE ENMASCARAR 24 MM 40 MT
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.700
$ 9.700
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
LIJA GRANO 100
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
Total Neto
$ 614.765
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 116.805
TOTAL OC
$ 731.570
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.