Orden de Compra. Nº5317-19-CM17 "ARTICULOS ASEO ESAVNAV"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE AVIACION NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5317-19-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO ESAVNAV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Algarrobo
Impuesto 32477,2776
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza4 (302030) PANO VIRUTEX AMARILLO CLAP 50 X 45 CM 10 UNIDADES 302030(302030) PANO VIRUTEX AMARILLO CLAP 50 X 45 CM 10 UNIDADES; Código: Z390012;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.680 $ 29.680
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles2 (975069) LUSTRAMUEBLE ARELA TRADICIONAL 250 CC 12 UNIDADES 990069(975069) LUSTRAMUEBLE ARELA TRADICIONAL 250 CC 12 UNIDADES; Código: Z424582;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330(975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC ; Código: Z273123;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.164 $ 16.164
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos4 (996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML 1013358(996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML; Código: Z378293;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.340 $ 12.340
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos24 (1029497) CERA VIRGINIA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 900 CC 1049717(1029497) CERA VIRGINIA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 900 CC; Código: Z381017;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.880 $ 38.880
53131608
2239-7-LP12
Jabones4 (1152298) JABÓN SAFEPRO GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS 1174848(1152298) JABÓN SAFEPRO GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS; Código: Z280440;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.880 $ 19.880
27112004
2239-7-LP12
Palas10 (1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD 1206353(1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD; Código: Z402868;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.890 $ 11.890
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas10 (1255969) MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD 1281978(1255969) MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD; Código: Z418606;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.950 $ 17.950
47131603
2239-7-LP12
Esponjas1 (1283446) ESPONJA VIRUTEX BONOBRIL LISA ECONOMICA MULTIUSO 12 UNIDADES 1309457(1283446) ESPONJA VIRUTEX BONOBRIL LISA ECONOMICA MULTIUSO 12 UNIDADES; Código: Z300011;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928 $ 2.928
Total Neto $ 171.792
Descuento $ 859
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.477
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 203.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.