Orden de Compra. Nº
5317-19-CM17
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ARTICULOS ASEO ESAVNAV
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Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE AVIACION NAVAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5317-19-CM17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS ASEO ESAVNAV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Razón Social
ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T.
61.967.900-8
Dirección de Unidad de Compra
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T.
61.967.900-8
Dirección de Facturación
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna
Algarrobo
Impuesto
32477,2776
Dirección de Envío de la Factura
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza
4
(302030) PANO VIRUTEX AMARILLO CLAP 50 X 45 CM 10 UNIDADES 302030
(302030) PANO VIRUTEX AMARILLO CLAP 50 X 45 CM 10 UNIDADES; Código: Z390012;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 7.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.680
$ 29.680
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles
2
(975069) LUSTRAMUEBLE ARELA TRADICIONAL 250 CC 12 UNIDADES 990069
(975069) LUSTRAMUEBLE ARELA TRADICIONAL 250 CC 12 UNIDADES; Código: Z424582;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 11.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.080
$ 22.080
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes
12
(975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330
(975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC ; Código: Z273123;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.347,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.164
$ 16.164
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos
4
(996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML 1013358
(996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML; Código: Z378293;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.340
$ 12.340
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos
24
(1029497) CERA VIRGINIA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 900 CC 1049717
(1029497) CERA VIRGINIA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 900 CC; Código: Z381017;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.880
$ 38.880
53131608
2239-7-LP12
Jabones
4
(1152298) JABÓN SAFEPRO GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS 1174848
(1152298) JABÓN SAFEPRO GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS; Código: Z280440;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.880
$ 19.880
27112004
2239-7-LP12
Palas
10
(1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD 1206353
(1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD; Código: Z402868;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.890
$ 11.890
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas
10
(1255969) MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD 1281978
(1255969) MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD; Código: Z418606;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.950
$ 17.950
47131603
2239-7-LP12
Esponjas
1
(1283446) ESPONJA VIRUTEX BONOBRIL LISA ECONOMICA MULTIUSO 12 UNIDADES 1309457
(1283446) ESPONJA VIRUTEX BONOBRIL LISA ECONOMICA MULTIUSO 12 UNIDADES; Código: Z300011;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.928
$ 2.928
Total Neto
$ 171.792
Descuento
$ 859
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.477
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 203.410
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.