Orden de Compra. Nº5317-22-CM18 "ARTICULOS ESCRITORIO ESAVNAV"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE AVIACION NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5317-22-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCRITORIO ESAVNAV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 27053,53
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso40 (1108026 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026(1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: H103318; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.720 $ 102.720
44121618
2239-4-LP14
Tijeras10 (1171192 )TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD 1197235(1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD; Código: S581510; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel10 (1007607 )CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES 1025607(1007607) CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES; Código: S512824; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1007672 )CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD 1025672(1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD; Código: R513624; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.575 $ 27.575
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito4 (1166191 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL REDONDO 1205 N°2-12 UNIDADES UNIDAD 1192361(1166191) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL REDONDO 1205 N°2-12 UNIDADES UNIDAD; Código: L500104; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
Total Neto $ 143.825
Descuento $ 1.438
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.054
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 169.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.